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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 30.727.443
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.020.743
IVA
₲ 2.793.404

Retención DNCP
₲ 107.267
Retención IVA
₲ 838.021
Retención Renta
₲ 1.117.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.617.234
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241293
Monto Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.936.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.755.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438508
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas