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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001845
Nro. de Timbrado
17488444
Monto de la Factura
₲ 8.654.418
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.633.197
IVA
₲ 786.765

Retención DNCP
₲ 30.212
Retención IVA
₲ 236.030
Retención Renta
₲ 314.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 432.721
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241292
Monto Contrato
₲ 809.761.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.028.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.186.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438508
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas