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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000492
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 1.019.000.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.708.000
IVA
₲ 92.636.363

Retención DNCP
₲ 3.557.237
Retención IVA
₲ 27.790.909
Retención Renta
₲ 37.054.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246478
Monto Contrato
₲ 53.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.917.325.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.508.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios