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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-23067
Nro. de Timbrado
14669716
Monto de la Factura
₲ 5.700.999.960
Nro. de Orden de Pago
1500012625
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.208.476.679
IVA
₲ 518.272.724

Retención DNCP
₲ 20.108.982
Retención IVA
₲ 155.481.817
Retención Renta
₲ 155.481.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 161.450.665

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
PR/DL N° 120/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191727
Monto Contrato
₲ 5.700.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.208.476.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar