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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010802
Nro. de Timbrado
15242325
Monto de la Factura
₲ 394.028.760
Nro. de Orden de Pago
1500017526
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.146.435
IVA
₲ 35.820.796

Retención DNCP
₲ 1.389.847
Retención IVA
₲ 10.746.239
Retención Renta
₲ 10.746.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 263/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196718
Monto Contrato
₲ 2.557.680.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.764.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.771.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO PARA MASA DE MOLIENDA PRE ZAFRA 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar