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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046143/144/145/146
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 319.498.858
Nro. de Orden de Pago
1500013332
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.600.584
IVA
₲ 7.792.646
Retención DNCP
₲ 1.209.421
Retención IVA
₲ 2.337.651
Retención Renta
₲ 9.351.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/DL N° 103/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-191257
Monto Contrato
₲ 7.589.196.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.533.605.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.505.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381469
Nombre de la Licitación
FLETE G.L.P.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar