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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. de Orden de Pago
1662
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.727.272
IVA
₲ 72.727.273

Retención DNCP
₲ 2.909.091
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 14.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-91184
Monto Contrato
₲ 2.398.888.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.888.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.124.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274044
Nombre de la Licitación
LPN 22/2014 - SUSCRIPCION A MS ENTERPRISE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay