Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0523030
Monto de la Factura
₲ 203.998.180
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.151.449
IVA
₲ 185.452.891

Retención DNCP
₲ 719.557
Retención IVA
₲ 5.563.587
Retención Renta
₲ 5.363.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
088/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-169135
Monto Contrato
₲ 1.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.982.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.588.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac