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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005754
Monto de la Factura
₲ 3.091.737
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.421
IVA
₲ 58.501

Retención DNCP
₲ 11.769
Retención IVA
₲ 17.550
Retención Renta
₲ 90.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173958
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.292.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.352.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac