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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005502
Monto de la Factura
₲ 287.737.717
Nro. de Orden de Pago
2317
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.731.398
IVA
₲ 4.726.303

Retención DNCP
₲ 1.098.085
Retención IVA
₲ 1.417.892
Retención Renta
₲ 8.490.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173958
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.292.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.352.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac