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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Monto de la Factura
₲ 77.608.645
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.931.233
IVA
₲ 180.488
Retención DNCP
₲ 300.421
Retención IVA
₲ 54.146
Retención Renta
₲ 2.322.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173958
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.292.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.352.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac