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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002553
Monto de la Factura
₲ 89.799.534
Nro. de Orden de Pago
56069
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.584.631
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 316.747
Retención IVA
₲ 2.449.078
Retención Renta
₲ 2.449.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-137840
Monto Contrato
₲ 32.445.260.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.062.036.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.435.190.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317128
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductora de Agua tratada para Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap