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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011077
Monto de la Factura
₲ 365.605.000
Nro. de Orden de Pago
54214
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.683.708
IVA
₲ 33.236.818

Retención DNCP
₲ 1.302.883
Retención IVA
₲ 9.971.045
Retención Renta
₲ 6.647.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-152271
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.189.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322409
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE OZONIZACION DE LA ESSAP S.A. EN LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap