Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
2826
Monto de la Factura
₲ 12.098.170
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.731.515
IVA
₲ 279.870

Retención DNCP
₲ 46.328
Retención IVA
₲ 83.961
Retención Renta
₲ 236.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas