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Datos del Pago
Nro. de Factura
26808
Monto de la Factura
₲ 2.491.213
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.292
IVA
₲ 51.913
Retención DNCP
₲ 9.562
Retención IVA
₲ 15.573
Retención Renta
₲ 48.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas