Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
26439
Monto de la Factura
₲ 5.753.355
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.579.250
IVA
₲ 132.155

Retención DNCP
₲ 22.035
Retención IVA
₲ 39.646
Retención Renta
₲ 112.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-73473
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.925.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.186.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas