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Datos del Pago
Nro. de Factura
30
Monto de la Factura
₲ 52.393.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.205.140
IVA
₲ 4.763.000
Retención DNCP
₲ 186.710
Retención IVA
₲ 1.428.900
Retención Renta
₲ 952.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.619.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83457
Monto Contrato
₲ 946.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.509.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.873.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ADMINISTRACIONES Y PUESTO DE CONTROL ADUANEROS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas