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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032214
Nro. de Timbrado
14131762
Monto de la Factura
₲ 145.275.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
04-01-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.838.485
IVA
₲ 13.206.618

Retención DNCP
₲ 512.425
Retención IVA
₲ 3.962.045
Retención Renta
₲ 3.962.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-191676
Monto Contrato
₲ 2.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.729.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.856.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381320
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios