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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.634.693.515
Nro. de Orden de Pago
249646
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.872.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.389.090
Retención IVA
₲ 71.855.278
Retención Renta
₲ 47.903.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-44439
Monto Contrato
₲ 9.762.691.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.188.521.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.709.971.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208400
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y READECUACION DE REDES TELEFONICAS, AEREAS Y SUBTERRANEAS DE LA PLANTA EXTERNA, EN VARIAS CENTRALES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL OFERENTE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco