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Datos del Pago

Nro. de Factura
755555
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 120.000
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22016-13-71281
Monto Contrato
₲ 315.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.048.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.751.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249146
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron