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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 1.844.371.074
Nro. de Orden de Pago
2523
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.920.891
IVA
₲ 40.511.374
Retención DNCP
₲ 2.182.193
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-22009-19-174717
Monto Contrato
₲ 4.567.025.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.296.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.721.280.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari