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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010732
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.030.000
IVA
₲ 25.000.000

Retención DNCP
₲ 970.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 7.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
515
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161903
Monto Contrato
₲ 954.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.499.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.444.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342377
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2018 "Adquisición de equipos informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana