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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007272
Monto de la Factura
₲ 482.772.960
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
02-04-2013
Fecha Emisión Cheque
02-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.783.771
IVA
Retención DNCP
₲ 1.839.135
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70191
Monto Contrato
₲ 2.160.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.904.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.057.674.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA EN ENVASE TETRA BRICK DE 1 LITRO, PARA LA MERIENDA ESCOLAR AÑO 2013
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones