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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 390.390.480
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.800.457
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.487.202
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70191
Monto Contrato
₲ 2.160.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.904.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.057.674.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA EN ENVASE TETRA BRICK DE 1 LITRO, PARA LA MERIENDA ESCOLAR AÑO 2013
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones