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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003204
Monto de la Factura
₲ 2.004.580.725
Nro. de Orden de Pago
1669
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.250.910
IVA
₲ 9.295.537

Retención DNCP
₲ 749.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-22009-16-121759
Monto Contrato
₲ 16.036.645.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.419.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.310.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311957
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari