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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-8387
Monto de la Factura
₲ 7.299.393
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.271.430
IVA

Retención DNCP
₲ 27.963
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-40286
Monto Contrato
₲ 401.302.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.245.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.715.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219138
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac