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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 164.700.000
Nro. de Orden de Pago
105066
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.626.706
IVA
₲ 14.972.727
Retención DNCP
₲ 586.931
Retención IVA
₲ 4.491.818
Retención Renta
₲ 2.994.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
802/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84350
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.689.800.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.810.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261324
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc