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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 244.706.925
Nro. de Orden de Pago
104756
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.463.900
IVA
₲ 22.246.084

Retención DNCP
₲ 872.046
Retención IVA
₲ 6.673.825
Retención Renta
₲ 4.449.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 247.937

Datos del Contrato

Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72742
Monto Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.761.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc