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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
11063966
Monto de la Factura
₲ 336.719.952
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.495.516
IVA
₲ 30.610.905

Retención DNCP
₲ 1.224.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-107031
Monto Contrato
₲ 3.347.233.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.636.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.376.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS 2º LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay