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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
11063966
Monto de la Factura
₲ 617.791.310
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-107031
Monto Contrato
₲ 3.347.233.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.636.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.376.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS 2º LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay