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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 33.495.795
Nro. de Orden de Pago
2000005943
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.218.081
IVA
₲ 3.045.072
Retención DNCP
₲ 116.931
Retención IVA
₲ 913.522
Retención Renta
₲ 1.218.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237746
Monto Contrato
₲ 2.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.840.903.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.717.220.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande