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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 9.720.205
Nro. de Orden de Pago
2000000223
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.059.230
IVA
₲ 883.655
Retención DNCP
₲ 33.932
Retención IVA
₲ 265.097
Retención Renta
₲ 353.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GMG
RUC
80145859-5
Número de Contrato
9467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-241217
Monto Contrato
₲ 2.299.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.913.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426266
Nombre de la Licitación
Lp1785-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Infraestructura de Fibra Óptica y de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande