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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 64.467.695
Nro. de Orden de Pago
2000000399
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.083.892
IVA
₲ 5.860.700

Retención DNCP
₲ 225.051
Retención IVA
₲ 1.758.210
Retención Renta
₲ 2.344.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO GMG
RUC
80145859-5
Número de Contrato
9467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-241217
Monto Contrato
₲ 2.299.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.913.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.474.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426266
Nombre de la Licitación
Lp1785-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Infraestructura de Fibra Óptica y de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande