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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 275.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500009902
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.896.480
IVA
₲ 25.058.182
Retención DNCP
₲ 962.234
Retención IVA
₲ 7.517.455
Retención Renta
₲ 10.023.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Inovasi S.R.L.
RUC
80092127-5
Número de Contrato
9365
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238265
Monto Contrato
₲ 8.485.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.552.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.795.226.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424691
Nombre de la Licitación
Lp1786-23 Servicio de Conectividad 3G/LTE para Equipos Telecomandados de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA DISTRIBUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY