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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002687
Monto de la Factura
₲ 38.424.026
Nro. de Orden de Pago
2000000513
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.811.192
IVA
₲ 3.493.093

Retención DNCP
₲ 134.135
Retención IVA
₲ 1.047.928
Retención Renta
₲ 1.397.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
9429
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239365
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.055.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.552.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande