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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004086
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000007789
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.323
IVA
₲ 273.810
Retención DNCP
₲ 21.248
Retención IVA
₲ 82.143
Retención Renta
₲ 164.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
248/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160823
Monto Contrato
₲ 6.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.882.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.562.341.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips