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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008717
Monto de la Factura
₲ 245.795.480
Nro. de Orden de Pago
2000003435
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.521.466
IVA
₲ 22.345.044
Retención DNCP
₲ 866.988
Retención IVA
₲ 6.703.513
Retención Renta
₲ 6.703.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159092
Monto Contrato
₲ 9.884.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.498.469.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.172.633.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340352
Nombre de la Licitación
LPN 29-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips