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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001686
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
1500000517
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.149
IVA
₲ 139.091

Retención DNCP
₲ 5.397
Retención IVA
₲ 41.727
Retención Renta
₲ 41.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
203/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159220
Monto Contrato
₲ 186.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.415.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.428.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339740
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-18 ADQUISICION DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 146/16 INSTRUMENTALES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips