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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003191
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
2000015539
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.479
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 1.975
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 15.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
203/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159220
Monto Contrato
₲ 186.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.415.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.428.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339740
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-18 ADQUISICION DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 146/16 INSTRUMENTALES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips