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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007173
Monto de la Factura
₲ 62.554.420
Nro. de Orden de Pago
1500000200
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.921.714
IVA
₲ 5.686.766

Retención DNCP
₲ 220.646
Retención IVA
₲ 1.706.030
Retención Renta
₲ 1.706.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
243/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161227
Monto Contrato
₲ 3.018.048.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.693.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.830.891.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342460
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAS TORRES DE VIDEOCIRUGIAS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips