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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021782
Monto de la Factura
₲ 42.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000006417
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.220.295
IVA
₲ 3.881.818

Retención DNCP
₲ 150.615
Retención IVA
₲ 1.164.545
Retención Renta
₲ 1.164.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
353/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-152727
Monto Contrato
₲ 2.410.266.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.539.973.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.799.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326315
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips