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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002598
Monto de la Factura
₲ 419.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000003657
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.903.009
IVA
₲ 38.113.636

Retención DNCP
₲ 1.478.809
Retención IVA
₲ 11.434.091
Retención Renta
₲ 11.434.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
163/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156422
Monto Contrato
₲ 4.670.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.670.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.488.455.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips