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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007010
Monto de la Factura
₲ 490.500
Nro. de Orden de Pago
2000006071
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.715
IVA
₲ 44.591

Retención DNCP
₲ 1.730
Retención IVA
₲ 13.377
Retención Renta
₲ 13.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.301

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159668
Monto Contrato
₲ 371.140.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.049.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.562.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-17 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips