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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007510
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500000330
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.371.305
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 171.898
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159668
Monto Contrato
₲ 371.140.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.049.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.562.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-17 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips