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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 4.685.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000005169
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.164.755
IVA
₲ 425.931.818
Retención DNCP
₲ 16.526.155
Retención IVA
₲ 127.779.545
Retención Renta
₲ 127.779.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164496
Monto Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.344.362.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339725
Nombre de la Licitación
LPN SBE 24-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips