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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000262
Monto de la Factura
₲ 2.106.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000377
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.263.993
IVA
₲ 191.509.091

Retención DNCP
₲ 7.430.553
Retención IVA
₲ 57.452.727
Retención Renta
₲ 57.452.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164496
Monto Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.344.362.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339725
Nombre de la Licitación
LPN SBE 24-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips