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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000297
Monto de la Factura
₲ 1.556.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500000430
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.611.029
IVA
₲ 141.463.636
Retención DNCP
₲ 5.488.789
Retención IVA
₲ 42.439.091
Retención Renta
₲ 42.439.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.122.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164496
Monto Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.235.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.344.362.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339725
Nombre de la Licitación
LPN SBE 24-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips