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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006993
Monto de la Factura
₲ 21.360.000
Nro. de Orden de Pago
2000007638
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.119.567
IVA
₲ 1.941.818

Retención DNCP
₲ 75.343
Retención IVA
₲ 582.545
Retención Renta
₲ 582.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
75/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155496
Monto Contrato
₲ 802.989.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.941.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.467.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310851
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips