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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000023
Monto de la Factura
₲ 10.980.000
Nro. de Orden de Pago
2000012118
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.342.361
IVA
₲ 998.182

Retención DNCP
₲ 38.729
Retención IVA
₲ 299.455
Retención Renta
₲ 299.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
305/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167749
Monto Contrato
₲ 219.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.423.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips