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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0300060
Monto de la Factura
₲ 296.850.000
Nro. de Orden de Pago
2000009787
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.292.790
IVA
₲ 14.135.714

Retención DNCP
₲ 1.096.931
Retención IVA
₲ 4.240.714
Retención Renta
₲ 8.481.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.738.136

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
390/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165039
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.366.087.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips